Доброго вечера, помогите пожалуйста разобраться, правильно ли я делаю. Наше учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям учреждения (ЧУДО), реорганизованное путем преобразования в АНО в октябре 2015г. ЧУДО передает свои долги по оплате аренды за офис, услуги оказаны ЧУДО, но не оплачены (Акты выполненных работ на ЧУДО приняты к учету). В Декабре 2015 года АНО гасит частично задолженность по аренде (в платежном поручении указываем что гасим задолженность за ЧУДО), мы на УСН (доходы минус расходы), в налоговом учете я принимаю эти расходы в 1 С предприятие 8,3 в ручную.
можно ли эти расходы учитывать при уменьшении налогооблагаемой базы? Спасибо заранее, с уважением Иван.